2026年05月01日,燕东微发布2025年度内部控制评价报告。
报告指出,公司依据相关规范和制度,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖公司及全部控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括组织架构、资金活动等,重点关注资产管理等多个高风险领域。
公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,内控缺陷认定标准与往年一致,并明确了财务和非财务报告内部控制缺陷的定量和定性认定标准。报告期内,未发现财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷;非财务报告内部控制一般缺陷已及时整改,未发现重大和重要缺陷。
上一年度,公司未发现财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷,一般缺陷已完成整改。2025年度,公司稳步推进内控体系优化升级,保障了资产安全与运营规范。2026年,公司将强化内部审计监督,推进内控缺陷整改,统筹监督资源,加快数字化赋能,提升运营管理质效。