瀚川智能披露2025年审计监督情况,提醒投资者注意内控风险

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2026年05月03日,瀚川智能发布董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。

2025年年审会计师事务所为容诚会计师事务所,由原华普天健会计师事务所更名而来,1988年8月成立,2013年改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一。截至2025年12月31日,有合伙人233名,注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。公司经相关会议审议,续聘其为2025年度财务审计及内控审计机构,聘期一年。

审计委员会对容诚会计师事务所资质等进行核查,认为其具备审计资质和能力。多次与注册会计师沟通审计工作,涉及审计范围等多方面,尤其针对资产减值事项。审计后,容诚认为公司财务报表符合准则,但公司未能保持有效的财务报告内部控制,出具了标准无保留意见审计报告和否定意见内控审计报告,审计委员会表示理解认可并提醒投资者注意风险。2026年4月28日,审计委员会会议通过相关议案并提交董事会审议。

总体而言,审计委员会履行监督职责,认为容诚遵循相关准则,出具的审计意见能客观反映公司状况。

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