ST帕瓦管理层完成调整,已追回占用款项3000万元

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6月26日,ST帕瓦发布关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告,就内部控制整改、资金占用追讨及公司治理改进等事项披露最新进展情况。

公告显示,天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构,对公司2024年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告,公司A股股票于2025年5月6日被实施其他风险警示。此后,根据原董事长、总经理张宝出具的《资金占用情况说明》,其通过供应商占用公司资金本金合计19,133.88万元,其中通过供应商占用资金14,142.00万元,占用销售货款4,991.88万元。据此,公司A股股票于2025年7月28日起被叠加实施其他风险警示。

针对上述事项,公司已采取系列整改措施。在管理层调整方面,张宝已辞去公司董事长、总经理职务,并不再代理公司董事会秘书;原财务总监袁建军已辞去副总经理、财务总监职务。2025年9月15日,公司召开2025年第四次临时股东大会,选举产生第四届董事会,同日第四届董事会第一次会议选举王振宇为董事长,聘任方琪为总经理并任法定代表人,聘任濮卫锋为副总经理、董事会秘书,聘任王绍武为财务总监。

在资金追讨方面,2025年8月1日,公司收到公安机关出具的《立案决定书》,张宝涉嫌职务侵占被立案侦查;2025年9月5日,张宝因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案。目前,张宝因涉嫌职务侵占罪已被依法采取强制措施,相关案件诸暨市公安局已于2026年2月5日向浙江省诸暨市人民检察院移送起诉。截至本公告披露日,公司已收到张宝归还的占用款项3,000万元,公司表示将继续积极配合公安机关追讨剩余侵占资金。

在内部控制整改方面,公司已聘请第三方审计机构及专业管理咨询机构,对内控进行全面梳理,对缺陷领域进行进一步审查,明确重大缺陷产生原因,并加以针对性改进。公司已完成组织架构与人员配置的全面梳理与整合,配备专职人员负责内部审计工作。此外,公司财务部门已进行三次内部财会专业知识培训,并结合公司业务特点编制销售出库、材料到货、仓库盘点等相关制度,开展其他内控环节制度的修订。公司还通过董事、监事、高级管理人员微信群推送相关违规案例,持续开展合规警示教育。股东会会议流程也已优化,增加股东专项交流环节,以发挥股东方的外部监督作用。

责编: 邓文标
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