南亚新材2025年度内控有效,2026年将持续完善体系保障发展

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2026年3月25日,南亚新材发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,建立、实施和评价内部控制是董事会责任,审计委员会监督,经理层负责日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。

评价结论显示,基准日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内控有效。自基准日至报告发出日,无影响内控有效性评价结论的因素,且内控审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及子公司,资产和营收占比均达100%,涉及发展战略等多方面业务,重点关注高风险领域,无重大遗漏和法定豁免。

公司依据相关规范和制度开展评价,内控缺陷认定标准与往年一致,并明确了财务与非财务报告内控缺陷的定量和定性标准。报告期内,公司未发现财务报告内控重大、重要和一般缺陷,未完成整改情况也不存在;非财务报告内控虽日常运行可能有一般缺陷,但已建立监督机制使风险可控,且无未完成整改的重大和重要缺陷。

2025年度,公司内控体系优化建设有效,财务报告真实准确。2026年,公司将结合外部环境和业务需求,完善内控制度,强化执行与监督,提升内控有效性。

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