2026年03月26日,通合科技发布内部控制审计报告。按照相关要求,大信会计师事务所审计了该公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时,内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见显示,通合科技按照相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
通合科技2025年财务报告内部控制有效,彰显企业治理实力
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