金宏气体2025年度内控评价:财务与非财务报告均无重大缺陷,内控有效

来源:爱集微 #金宏气体# #内控评价# #内部控制#
267

2026年03月29日,金宏气体发布2025年度内部控制评价报告。

报告称,按照企业内部控制规范体系,公司董事会负责内控相关工作。公司内控目标是保证经营合法合规等,但因固有局限仅能提供合理保证。评价结论显示,在2025年12月31日内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围涵盖母公司、全资子公司、控股子公司,资产总额和营业收入占比均为100%,主要业务和事项众多,重点关注高风险领域无重大遗漏和法定豁免。内控评价依据企业内部控制规范体系,缺陷认定标准与以前年度一致,并分别明确了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的定量和定性认定标准。报告期内,财务报告和非财务报告内部控制均不存在重大、重要和一般缺陷,也无未完成整改的相关缺陷。此外,上一年度无内控缺陷整改情况,本年度无运行情况及下一年度改进方向说明,也无其他重大事项。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #金宏气体# #内控评价# #内部控制#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...