2026年04月16日,寒锐钴业发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关执业准则要求,大华会计师事务所审计了寒锐钴业2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见及披露非财务报告内部控制重大缺陷。因内部控制有固有局限性,推测未来有效性有一定风险。审计认为,寒锐钴业于2025年12月31日按相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
寒锐钴业2025年财务报告内部控制有效,为投资者注入信心
来源:爱集微
#寒锐钴业#
#内部控制审计#
#财务报告#
THE END
*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创