菲沃泰2025年内部控制有效,2026年将深化体系建设

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2026年04月18日,菲沃泰发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任,审计委员会监督,经理层负责日常运行。

评价结论显示,在2025年12月31日内部控制评价报告基准日,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司总部及下属各分子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括货币资金、采购与付款等管理。公司依据企业内部控制规范体系及自身制度开展评价工作,缺陷认定标准与以前年度一致。

报告期内,公司未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,对发现的一般缺陷已整改。2025年度公司内部控制体系运行良好,2026年将继续深化建设,完善制度流程,加大监督检查力度,强化全员风险意识,提升公司治理水平。

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