2026年04月29日,思看科技发布2025年度内部控制评价报告。
报告显示,按照企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。在评价基准日,公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告一致。
评价范围涵盖思看科技及其子公司,资产总额与营业收入占比均达100%,包括内部环境、研发活动等主要业务和事项,重点关注采购管理、研发项目等风险领域。公司依据相关要求开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,财务与非财务报告内部控制均未发现重大、重要和一般缺陷。
截至2025年12月31日,公司已建立规范完善的内部控制体系,符合相关规定并有效运行。2026年,公司将持续优化该体系,结合业务和新规完善制度,强化执行,加强监督检查,维护公司及投资者权益,保障稳健发展。