2026年3月25日,江西金力永磁科技股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,安永华明审计了该公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计认为,金力永磁于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
金力永磁2025年末财务报告内部控制有效,展现良好管控水平
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