2026年03月26日,高盟新材发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则相关要求,大信会计师事务所审计了该公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上,对财务报告内部控制有效性发表意见,披露非财务报告内部控制的重大缺陷。同时指出,内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。最终,大信会计师事务所认为,高盟新材按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
高盟新材2025年财务报告内部控制被认定有效
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