2026年03月28日,深圳市新国都股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,政旦志远(深圳)会计师事务所审计了新国都股份公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师则在审计基础上,对财务报告内部控制有效性发表意见,披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,新国都股份公司于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
新国都2025年末财务报告内部控制有效,为企业发展提供坚实保障
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