盈趣科技2025年度内控评价:无重大缺陷,确保运营有效合规

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2026年4月11日,厦门盈趣科技股份有限公司发布2025年度内部控制自我评价报告。公司依据企业内部控制规范体系,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论表明,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,且自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。

评价范围涵盖公司(含分公司)、全资子公司及控股子公司等主要单位,以及控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通等主要业务和事项。控制环境方面,公司完善治理结构,合理设置组织架构,构建特色企业文化,加强人力资源管理和内部审计机制。风险评估环节,公司定期制定经营目标,分析内外部因素,识别风险点并检查控制措施。控制活动涉及资金、采购、销售、资产、投资、工程、担保、财务报告、全面预算和合同管理等多个方面,均建立了相应制度和流程。信息与沟通上,公司信息化程度高,通过UMS系统等实现信息有效传递,建立了内部和外部信息沟通机制。

公司还确定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内未发现重大和重要缺陷,也无未完成整改的相关缺陷。此外,公司无其他内部控制相关重大事项说明。

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