萤石网络2025年度内控有效,下一年将持续完善制度保障股东权益

来源:爱集微 #萤石网络# #内控评价# #内部控制#
260

2026年4月11日,萤石网络发布2025年度内部控制评价报告。

报告显示,公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价其有效性,审计委员会监督,经理层负责日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规、资产安全等,但因固有局限仅能提供合理保证。

评价结论表明,在评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自基准日至报告发出日,无影响内控有效性评价结论的因素,且内控审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及其子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及公司治理、采购管理等业务和事项,重点关注销售、采购等领域,无重大遗漏和法定豁免。

公司依据内控规范体系和自身制度开展评价,缺陷认定标准与往年一致。报告期内,财务和非财务报告内部控制均无重大和重要缺陷,一般缺陷已完成整改。

报告期内,公司内控制度适应经营要求,有效执行和监督。下一年,公司将结合实际完善制度,强化高风险领域监督检查,加大人员培训,保障股东权益。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #萤石网络# #内控评价# #内部控制#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...